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Detalhamento do Empenho
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Mês Fevereiro
Empenho 220009
Data de emissão 20/02/2024
Unidade Orçamentária CAMARA MUNICIPAL
Ação MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
Valor Empenhado R$ 1.800,00
Valor Liquidado R$ 1.800,00
Valor Pago R$ 1.800,00
Subelemento de Despesa MATERIAL DE EXPEDIENTE
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CONSUMO DESTA CAMARA MUNICIPAL.
CPF do Ordenador ***333253**
Dados do Credor
Nome do Credor A.C.S.MOURA ME
CPF/CNPJ ***116120001**
Endereço RUA ARNALDO FERREIRA DE CARVALHO, 492, CENTRO, CEP:
Cidade SIMPLICIO MENDES/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Legislativa
Subfunção Ação Legislativa
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CONSUMO DESTA CAMARA MUNICIPAL.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
20/02/2024 9 1 1.800,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
20/02/2024 1.800,00